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Mahnung2.ww
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WordWorth
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1998-08-21
|
5KB
|
40 lines
<OFFICE.ADDRESS.ADDRESS.2> <PRINTDATE>
<OFFICE.ADDRESS.ADDRESS.0>
<CUSTOMER.ADDRESS.ADDRESS.2> 2. Mahnung
Ihre KundenNr.: <OB.INVOICEE_NUMBER>
Betreff Rechnung: <OB.NUMBER> vom <OB.DATE_BILL>
<CUSTOMER.ADDRESS.SALUTATION>
leider muß ich Ihnen mitteilen, daß Sie meine Rechnung Nr. <OB.NUMBER> vom
<OB.DATE_BILL> trotz nochmaliger Aufforderung am <OB.DATE_DUNNING.1> bisher
noch nicht bezahlt haben. Ich möchte Sie deshalb nachdrücklich auffordern, Ihr
Versäumnis nachzuholen und den ausstehenden Rechnungsbetrag in Höhe von
<OB.TOTAL_M_ALL_CH> umgehend auf mein Konto zu überweisen.
Bankverbindung:
<OB.OFFICE.ADDRESS.BANK_NAME> BLZ: <OB.OFFICE.ADDRESS.BANK_CODE_NUMBER>
Konto: <OB.OFFICE.ADDRESS.ACCOUNT>
Mit freundlichen Grüssen
(<OFFICE.SUR_PRENAME>)